为加快推进内部审计工作制度化、规范化建设,提升内部审计工作质量水平。寿光市审计局主动作为,通过一系列精准施策和高效行动,对指导监督范围内的相关单位内部审计机构进行现场座谈和业务指导,助推内部审计工作高质量发展。
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建立健全指导和监督工作机制。寿光市审计局创新工作模式、加强部门联动,优化内审指导机制,成立3个内审小组,“送教上门”精准开展内审业务指导咨询。将内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查,确保指导和监督工作的持续性和有效性。
加强对内部审计工作的业务指导。每年选取5至6个单位进行现场指导,对其内部审计制度建立健全情况、内部审计领导体制情况、内部审计项目质量情况和内部审计结果运用情况等进行专项检查,并汇总检查发现的典型性、普遍性问题,加强对内部审计工作监督情况的综合分析,提出相应的改进措施,提高内部审计指导监督的精准性。指导参评的寿光市圣城街道卫生院工会委员会2021-2022年度工会经费收支情况审计、寿光市发展投资控股集团有限公司2022年安城燃气有限公司内控、经营专项审计2个项目分别获评潍坊市优秀内部审计项目一、二等奖。
推动内部审计工作高质量发展。聚焦内部审计工作规范化、信息化、专业化发展,推动建立健全审计工作制度办法和优化完善业务流程。指导寿光市总工会获首批“山东省内部审计工作规范化建设示范单位”,以此次创建省级内部审计工作规范化建设示范单位为契机,精准指导各单位深入查摆问题短板,解决突出矛盾,推动内部审计工作成为部门单位规范管理、完善内控、防范风险和提质增效的重要手段。
强化交流培训和人才队伍建设。组织内审人员参加线上线下培训,提升审计人员的专业素质和业务能力。加强与上级审计机关、各单位内审机构和人员的沟通联系,共同研究解决内部审计工作中的难题和挑战。鼓励内部审计人员参与学术交流、经验分享等活动,拓宽视野,增进友谊。指导潍坊科技学院、寿光市产业投资控股集团有限公司、寿光文家街道等3个单位参与报送“潍坊市2024年度理论研讨”论文3篇。
编辑:审计局 审核:陈建勇扫码添加客服微信