为加快推进内部审计工作制度化、规范化建设,提升内部审计工作质量水平。寿光市审计局主动作为,通过一系列精准施策和高效行动,对指导监督范围内的相关单位内部审计机构进行现场座谈和业务指导,助推内部审计工作高质量发展。 建立健全指导和监督工作机制。寿光市审计局创新工作模式、加强部门联动,优化内审指导机制,成立3个内审小组,“送教上门”精准开展内审业务指导咨询。将内部审计的业务指导和监督纳入年度工作
8月9日,十五届寿光市委审计委员会第六次会议召开。传达学习贯彻十二届省委审计委员会第五次会议精神,审议有关事项,对下步审计工作进行再强调、再部署,以更加有力的审计监督推动经济社会高质量发展。寿光市领导李鹏、李学明、王学江、张中山参加。 会上汇报了《2023年度寿光市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》以及《中共寿光市委审计委员会办公室关于调整 2024 年审计项目计划的建议》。
7月18日,东营市审计局召开党组(扩大)会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,传达学习中央、省委审计委员会有关会议及全省审计系统领导干部党纪学习教育培训班精神,各县区审计局局长进行交流发言,市局领导班子成员总结分管领域工作并安排下步任务。会议指出,今年以来,全市审计机关围绕市委市政府中心工作和省审计厅“一二三四五”工作思路,依法履行监督职责,着力提升审计质效,实施“
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